【固定资产清查工作汇报】为全面掌握单位固定资产的使用情况,确保资产安全、完整和有效利用,根据上级部门关于开展固定资产清查工作的相关要求,我单位于2024年X月X日至X月X日组织开展了固定资产清查工作。本次清查范围涵盖本单位所有在用、闲置及报废的固定资产,现将相关情况汇报如下:
一、工作概况
本次固定资产清查工作由资产管理部牵头,联合财务部、办公室等相关科室共同参与,采取实地盘点与系统核对相结合的方式进行。清查过程中,重点核查了固定资产的数量、存放地点、使用状态、责任人等信息,并对账实不符的情况进行了逐一核实和登记。
通过此次清查,进一步明确了资产的管理责任,发现了部分资产未及时登记、部分设备存在损坏未报修等问题,为今后加强资产管理提供了依据。
二、清查结果汇总
| 序号 | 资产类别 | 数量(台/件) | 存放地点 | 使用状态 | 备注 |
| 1 | 办公电脑 | 50 | 办公室A | 正常使用 | 无 |
| 2 | 打印机 | 8 | 办公室B | 正常使用 | 无 |
| 3 | 会议桌椅 | 10 | 会议室 | 正常使用 | 无 |
| 4 | 桌子 | 20 | 各科室 | 正常使用 | 无 |
| 5 | 空调 | 12 | 各楼层 | 部分损坏 | 需维修 |
| 6 | 电风扇 | 15 | 各办公室 | 正常使用 | 无 |
| 7 | 报废设备 | 3 | 废品仓库 | 已报废 | 待处理 |
三、存在问题
1. 资产登记不全:部分资产未及时录入管理系统,导致账面数据与实际不符。
2. 使用状态不清:个别设备存在损坏但未及时上报,影响正常使用。
3. 管理责任不明确:部分资产责任人不明确,不利于后续管理和维护。
四、整改措施
1. 完善资产台账:对未登记的资产进行补录,确保账实一致。
2. 加强日常维护:建立定期检查机制,及时发现并处理设备故障。
3. 落实管理责任:明确每项资产的责任人,增强管理人员的责任意识。
4. 规范报废流程:对已报废资产按照规定程序进行处理,防止资产流失。
五、下一步工作计划
1. 建立固定资产动态管理机制,实现资产的实时更新与监控;
2. 开展资产管理培训,提升相关人员的专业水平;
3. 定期组织资产清查,确保资产管理工作常态化、规范化。
通过本次固定资产清查工作,不仅摸清了家底,也发现了管理中存在的不足,为今后更好地开展资产管理奠定了坚实基础。我们将以此次清查为契机,不断健全制度、强化执行,切实提高资产管理水平。


